﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>GARE 2019</titolo>
    <abstract>Gare Anno 2019</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-29</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.liceoduca.edu.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/gare2019.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>Z002775D4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 08/03/2019 soggiorno capraja 2prof. dal 06/03/2019 al 13/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173820497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRAJA  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173820497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRAJA  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0229D2337</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio auto dal 19/09/2019 al 26/10/2019 per progetto scuole outdoor - ns. ord. n. 161V/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04451690269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIY LEASE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04451690269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIY LEASE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>788.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>788.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z032775C24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA del 08/03/2019  ISOLA CAPRAJA SOGG. APPART. N. 21 STUD. DAL 06/03/2019 AL 13/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173820497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRAJA  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173820497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRAJA  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1512.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1512.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0629FB244</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 166/19 NOLEGGIO SALA FONDAZIONE CASSAMARCA 17/10/2019 RIF. FT2019/32/P del 04/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04050240268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPIANI 1 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04050240268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPIANI 1 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z09278762C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE PE RCORSO DI FORMAZIONE ATA DEL 27/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A283F8C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE 111 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>481.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>481.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z0a28c1562</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.  NS. ORDINE n. 133</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00927360255</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALOGOS S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00927360255</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALOGOS S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B2853B98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO ASSOCIAZIONE AIESEC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07093530967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESEC Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07093530967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESEC Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B2A6AD0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.O.I.R. - NS ORD. N. 184V SOGGIORNO IN APPART. A CAPRAIA (LI) PER 20 STUDENTI + 3 DOCENTI DAL 23 AL 30 OTTOBRE 2019 (in attesa di ft.da Capraja srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173820497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRAJA  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173820497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRAJA  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C26BF0D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO GRANADA DAL 16 AL 23/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6555.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6555.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C2A62DDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2019-CTEL-177 del 30/10/2019 per biglietti treno Roma per Dirigente e prof. Zanivan - MIU</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E2905F9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 144/2019 SALDO FT. 187 TV DEL 03/10/19 LNT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F275346E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.  PER  NS. ORDINE RINOVO ANNUALE 2019CONTRATTO ASSISTENZAA TECNICA FOTOCOPIATORI - STAMPANTI -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z102715186</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE 35/2019 TESTO PAUSANIA "GUIDA DELLA GRECIA VOL.10"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1126D9DAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>959.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>959.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z112809EC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE 1 GG - AQUILEIA DEL 14/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03233250269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO TOURS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03233250269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO TOURS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z132774019</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A . LUCCA- DAL 29 AL 30/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2499.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2499.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1327CE163</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 90/V PER  RETE PARMA-  TRASPORTO ALUNNI BUS  PARMA LIVORNO LUCCA - DEL 10  APRILE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03381420169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S. SRL TRAVEL &amp; SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03381420169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S. SRL TRAVEL &amp; SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1529701B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD N. 152 ABBONAMENTO NOTIZIE DALLA SCUOLA S.DO FT EFAT/2019/2370 del 30/09/19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z182A7E17A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.O.I.R NS ORD. N. 189/19 PER ACQUISTO VINI (in attesa di FT da S.Agri.Vit srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07326481004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.AGRI.V.IT SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA ITALIANA A R. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07326481004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.AGRI.V.IT SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA ITALIANA A R. L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B26A7E5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO A SALISBURGO MONACO DAL 12-16 FEBBRAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6773.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6773.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C2707F04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BRUXELLES ( BELGIO)                                          - DAL 07/04/2019 AL 10/04/2019- 25 ALUNNI + 2 DOC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8275.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E28696E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE PER ACQUISTO MATERIALE ESAMI DI STATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>293.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>293.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F2897685</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 129/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F28AB431</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7 del 04/06/2019 PERNOTTAMENTO ALBERGO BELLAVISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103510259</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANIELE ZANDONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103510259</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANIELE ZANDONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1063.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1063.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F291E67E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 147 PER POSA IN OPERA DI CANALINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02360720268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALLADIO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02360720268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALLADIO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z202730734</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPIE ECCEDENTI DEI FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1848.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1848.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2028DB621</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00200050 del 17/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>273.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z212848546</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 115/2019 PER MANUTENZIONE MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2426AE1D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER CORSO DI FORMAZIONE ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z24274C17E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 64/2019 PER ACQUISTO LAVATRICE SEDE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242772358</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE 57/2019 ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI LABORATORIO DI FISICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242840990</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.53/FE del 07/05/2019 -per corsi di sci 16-18-24 genn. 2019 per 10 maestri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00588960252</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI CIVETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00588960252</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI CIVETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3602.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3602.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2526ACC8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N.007/2019 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2526C9476</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. NS. ORDINE N. 017/2019 INTEGRAZIONE EDCL BASE KIT MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2627502BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 48 PER LAMAPDE LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626580262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04626580262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>934.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>934.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z29298D9CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2019VD000754 del 31/08/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>659.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>659.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E2653E59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGI MONACO DAL 16/02/2019 A 23/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18576.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F2772F22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.151/PA del 28/02/2019 PER SPETTACOLO TEATRALE "IL MURO"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC  SERVIZI SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC  SERVIZI SOC. COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1611.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1611.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3027F4C09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE 89/2019 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SUCC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3028952E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.  NS. ORDINE N. 127 PER TONER ESAMI DI STATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3529E65CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.529 del 15/10/2019 VIAGGIO 1 gg. per Altino del 09/10/201</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00176560266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARZI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00176560266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARZI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z352A512C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 181 Fornitura dominio "myduca.it" 17/10/2019-16/10/2021 FT. P/2019-61</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03281320782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KELIWEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03281320782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KELIWEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3627B1C0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERCORSO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA CL. 2AA - 1CU - INTERVENTO DOTT.SSA CECILIA ZUPPINI PERIODO MARZO/MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01220590937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01220590937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z37266DC92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO A BILBAO SPAGNA DAL 13 AL 22 MAGGIO 2019 - 27 ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5211.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5211.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3726AC892</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE DEL ACQUISTO TONER STAMPANTE DSGA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z37278ED71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA BUDAPEST ZAGABRIA 01/04/2019 AL 06/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12339.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12339.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z38273815e</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 43/2019 PER LICENZE OFFICE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>915.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382AB45F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 199/19 PER ACQUISTO PENNE PERSONALIZZATE (in attesa di FT da National Pen Promotional)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11120810152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATIONAL PEN PROMOTIONAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11120810152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATIONAL PEN PROMOTIONAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3926AA0E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15 del 15/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04269410264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXFORD SCHOOL OF ENGLISH di SONIA SOOD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04269410264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXFORD SCHOOL OF ENGLISH di SONIA SOOD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5382.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5382.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2802B56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO ALUNNI LIVORNO - PARMA 17/04/2019 - LICEO "MARCONI" DI PARMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01954290340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andromeda's s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01954290340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andromeda's s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A28F1B2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2019-CTEL-168 del 25/06/2019 per trasferta firenze dal 14 al 15 luglio DS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B2621410</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 54/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03838680282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENEGADE VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03838680282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENEGADE VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7522.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7522.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B283F44F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE 112 PER TARGA COMMEMORATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01590370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.T.T. LABORATORIO ARTIGIANO TIMBRI E TARGHE di FRANCESCHIN FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01590370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.T.T. LABORATORIO ARTIGIANO TIMBRI E TARGHE di FRANCESCHIN FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2768171</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 54/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08850800965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Senetic Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08850800965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Senetic Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2710.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2710.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2AAF8E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORDINE 198/19 SOGGIORNO LINGUISTICO A SALAMANCA - DAL .21  AL . 28 MARZO 2020-  CL. .                     ALUNNI N. 33. per quota di € 233,87 (acconto versato € 250,00) in attesa di fattura da Renegade Viaggi SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03838680282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENEGADE VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03838680282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENEGADE VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8026.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8026.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E26FD3C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N. 30/2019 PER ACUISTO TERMOCONVETTORE PER SEDE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E271737E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N. 36/2019  BERGANTINI LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F2AA4DD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19225FPA del 14/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03224600274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D. &amp; C. - Design and Consulting Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03224600274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D. &amp; C. - Design and Consulting Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1777.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1777.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z402AACE8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 196/2019 PER ACQUISTO CARTA IGIENICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z41296429B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2497 del 31/08/2019 CARTUCCE STAMAPANTE DSG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z422A396E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORDINE N. 176 X rotolo plastica adesiva per vetri bagni e spogliatoi RIF. FT 12/PA DEL 24/10/19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04687110264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA S. AGOSTINO di ORTUSI RAFFAELE s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04687110264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA S. AGOSTINO di ORTUSI RAFFAELE s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462666BF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. NS. ORDINE per composizione floreale open day</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02306890266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORICOLTURA F.LLI BARBAZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02306890266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORICOLTURA F.LLI BARBAZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4828007E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.001938 del 12/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B271D133</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N. 38/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B27A7C00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE 76/2019 PER LICENZA SOFTWAR GESTIONE ORGANICO PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03618850261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ProSoft S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03618850261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ProSoft S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B2AC7041</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 202/19 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER AULA INFORMATICA rif. CHIARPARIN MARCO FT FATTPA 9_19 del 22/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHRMRC86E31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARPARIN  MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHRMRC86E31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARPARIN  MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>241.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C266EC09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO PARIGI DAL 20 AL 24/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C283C8D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE PER CORSO DI FORMAZIONE ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C2A942BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.O.I.R. NS BUONO ORDINE N. 192/2019 Acquisto materiale di cancelleria (in attesa di fattura da Duplimatic srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01506160272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUPLIMATIC ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01506160272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUPLIMATIC ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D26C17F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. NS. ORDINE N. 14 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D29BD385</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.712/2019 del 16/09/2019 NOLEGGIO PULMINO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04099520282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MW RENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04099520282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MW RENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5227B49D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE 1GG. BRESCIA 29/04/2019 NOLEGGIO PULLMAN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI   di Martinelli Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI   di Martinelli Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>715.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5227FA3A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto alunni insegnanti 3 e 10 amggio ud/san dona'/li - piombino/li/tv</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5427EF2B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO ALUNNI BADIA POLESINE 26/04- 31/05-07/06/2019 - IIS "P. LEVI" DI BADIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05153490288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CAM VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05153490288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CAM VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542908710</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FAP-2019-100 del 31/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01506160272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUPLIMATIC ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01506160272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUPLIMATIC ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542A13DD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.O.I.R. NS ORD. N. 171 NOLEGGIO PULLMAN Monte Grappa dal 9 al 10 ottobre 2019 partecipanti 27 studenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542B01911</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.004589 del 09/12/2019 ECDL FULL KIT MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z552A47E84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.DO FT. N. 20194E26585 del 01/10/19 NS ORDINE N. 179 X Abbonamento Annuale PAIS DSGA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562AA34AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 194/19 ACQUISTO MATERIALE PER CONSUMO E MANUTENZIONE (in attesa di FTA da Metalferramenta srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5724A1135</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA  PER N. 2 ALUNNI ESTERNI VIAGGIO D'ISTRUZIONE NEW YORK DAL 28/02/2019 AL 07/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.  - ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.  - ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14016.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14016.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572780BBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOGGIORNO ALUNNI A CAPRAIA 13-20 MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173820497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRAJA  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173820497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRAJA  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>864.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>864.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582723AAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurotecno srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurotecno srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>787.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>787.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z59271CE1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 37/2019 PER MATERIALE LABORATORIO INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Virtual Logic SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Virtual Logic SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E275B39D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE Aquileia bus                                             - DAL 08/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>473.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>473.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z60287BB38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/000075 del 21/05/2019 MIRABILANDIA DEL 04/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01285660393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO DELLA STANDIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01285660393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO DELLA STANDIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6326EA6F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE DEL ACQUISTO TONER STAMPANTE DSGA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632AFED11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VC0006002019 del 30/11/2019 USCITA SU CORRIERE DELLA SERA DEL 22/11/201</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z64283A819</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 109  MINUTERIA MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHRMRC86E31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARPARIN  MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHRMRC86E31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARPARIN  MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6526F474B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ASCOLI-MACERATA-URBINO DAL01 AL 06/04/2019  N. 50 ALUNNI + 3DOC.   .</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11745.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11745.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652AD968A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00100259 del 27/11/2019 riparazione fotocopiatore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>504.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>616.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z662743763</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 44/2019 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA . FEBBRAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6627552BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2019-CTEL-62 del 06/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3948.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3948.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6927711AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. NS. ORDINE N. 56/2019 PER ACQUISTO DI PENNARELLI LAVAGNA BIANCA PER LABORATORIO DI FISICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B277FA93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE PER ACQUISTO CARTA A4 RICICLATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>542.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>542.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B29D8EEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 162 LIBRI IN COMODATO D'USO SALDO FT 188TV FT 231TV FT 219TV FT 199TV della ditta LNT SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2964.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2964.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2ADAEFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.66/PA del 09/12/2019 PER NOLEGGIO BUS RAVENNA 03/12/201</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03937290264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDOIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03937290264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDOIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E27A12B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO ALUNNI E INSEGNANTI: DEL ITG "MARNIONI" DI UDINE PER UDINE LIVORNO DEL 20/03/2019  - DEL COLLEGIO PIO X PER TV./LIVORNO/UDINE DEL 27/03/2019 - DEL IIS "NOTTOLINI-CARRARA BUSDRAGHI DI LUCCA PER  LUCCA/LIVORNO/TV DEL 03/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3290.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F281058F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE DAL 23 AL 25/05/2019 ISTITUTO FRANCESE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>864.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>864.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F292F322</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N. 148 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SCUOLE OUTDOOR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310550264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PONTEBBANA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310550264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PONTEBBANA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>559.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>559.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z70279BB04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE 74/2019 PER ACQUISTO TONER FAX - SEDE E SUCCURSALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712647AAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.004452 del 13/12/2018 PER CERTIFICAZIONE ECD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7326D8DEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 21/2019 PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00757440268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCO SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00757440268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCO SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732745367</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.O.I.R. - NOLEGGIO FURGONE PER ATTIVITA' DI RETE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04451690269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIY LEASE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04451690269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIY LEASE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732AD2B85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E32632 del 29/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7426B6538</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. CORSO DI FORMAZIONE ARGO PER BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z75284e769</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE 117/2019 PER TESTO PASSWEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z76287E181</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.  NS. ORDINE 124 PER CANALETTE FIBRA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00103730230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMEVIGNUDA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00103730230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMEVIGNUDA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762ACDEDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19-26-29 del 26/11/2019 PER ACC. NS. ORD. N. 204- VIAGGIO SALAMANCA DAL 29/02/2020 AL 07/03/202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9020.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7727ABFBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 77/2019 PER ACQUISTO MINUTERIA INFORMATICA SEDE E SUCC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626580262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04626580262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>739.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>739.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7727BDE0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 081/2019 PER LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905400277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA GOLDONI TREVISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02905400277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA GOLDONI TREVISO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782776716</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORDINE n. 63/2019 PER PROGETTO AISEC E TESTO DS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782A36F89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORDINE N. 175 X materiale igienico e sanitario per Sede e Succursale (articoli non sanitari - in attesa di fattura)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>736.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>736.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792907A7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 145/2019 DEL 01/07/2019 PER ACQUISTO TIMBRO PERSOANLIZZATO AUTOINCHIOSTRANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GSPFRZ63B26L407Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TIMBRO DI GASPARINI FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GSPFRZ63B26L407Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TIMBRO DI GASPARINI FABRIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A276BEFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 54/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A28779AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE 125 PER COMPOSIZIONE FLOREALE GIORNATA CONTRO LE MAFIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02306890266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORICOLTURA F.LLI BARBAZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02306890266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORICOLTURA F.LLI BARBAZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B28E31AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8/PA del 19/06/2019 ACQUISTO VENTILATORI PER SUCC. ESAMI DI STAT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708430737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY CASA STORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02708430737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY CASA STORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C2762D6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE 1GG A BOLOGNA DEL 16/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI   di Martinelli Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI   di Martinelli Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C28D9FDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N. 135/2019 PER ACQUISTO TONER STAMPERIA E DIDATTICA - 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03738100266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORETTO SAS di SARTORETTO LUCA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03738100266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORETTO SAS di SARTORETTO LUCA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>715.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C28F8728</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.S. 19/20 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE GRECIA                                            - DAL 13/10/2019 AL 19/10/2019 -  CL. 3°- 4°BU TOT. 44                  ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F280E1AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.201021337 del 16/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08850800965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Senetic Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08850800965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Senetic Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2A3CC9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORDINE N. 177 X Toner stampante front office e coordinatrice (in attesa di fattura)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802809A5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE 1GG A VERONA 05/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03233250269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO TOURS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03233250269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO TOURS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802A87DF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORDINE N. 191 RINNOVO LICENZA KOMODO + N. 2 POSTAZIONI + 5 ORE ASSISTENZA in attesa di FT da Prosoft srl</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03618850261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ProSoft S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03618850261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ProSoft S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z82285D349</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE 1 GG. PER CEIS MOGLIANO V.TO 23/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z832A03BE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N. 167/2019 PER ACQUISTO TIMBRO PERSONALIZZATO AUTOINCHIOSTRANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GSPFRZ63B26L407Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TIMBRO DI GASPARINI FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GSPFRZ63B26L407Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TIMBRO DI GASPARINI FABRIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z852A43A13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LICENZA SIDI PERSONALE WEB - NS ORD. N. 178 con assistenza annuale e contatti inclusi (in attesa di fattura)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872837B9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE PER CORSO DI FORMAZIONE ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A26AC08C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGI BERLINO DAL 01 AL 06 APRILE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2AC05B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 201/19 PER ACQUISTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2198.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B2AE2620</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.525PA del 12/12/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE GARDONE RIVIERA DEL 05/12/201</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475260267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonaventura Express srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02475260267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonaventura Express srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C269FDF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO AIX EN PROVENCE (FRANCIA) DAL 23 AL 30/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475260267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonaventura Express srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02475260267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonaventura Express srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4709.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4709.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9027C2097</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.580/2019 del 31/03/2019 POSTER ISOLA DI CAPRAIA PERSCUOLE OUTDOOR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00853490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE TINTORETTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00853490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE TINTORETTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z922802C81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2019-CTEL-141 del 18/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z94278F1EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00200022 del 14/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9428330AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONTE GRAPPA, MONTE TOMBA scuole OUTDOOR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9628DE890</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.217E del 18/06/2019 dominio "ducadegliabruzzi.it</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z992656FC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO GRECIA DAL 24/03/2019 AL 30/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z992ABCDEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 200/19 PER ACQUISTO SOFFIATORE rif. FT 86/10581 del 21/11/2019 OBI ITALIA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA srl a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA srl a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A2619C8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BUS TREVISO/PECOL GG. 16 - 18 - 24 - 25 GENN. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI   di Martinelli Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI   di Martinelli Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2318.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2318.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B26AA6BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO A BILBAO - SANTANDER- DAL 25-29 MAGGIO 2019 47 ALUNNI  + 4 DOC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22936.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22936.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B27FF806</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.PER NS. ORDINE N. 92V PER ACQUISTO MOTOSEGA PER POTATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02042700266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPIAVE SNC DI BATTISTELLA L. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02042700266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPIAVE SNC DI BATTISTELLA L. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C27D9E49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE CORSO DI FORMAZIONE 16/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F2AA39A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 195/19 - SOGGIORNO LINGUISTICO A ROUEN (FR) DAL 21/03/20 AL 28/03/20 X 49 STUDENTI + 4 DOCENTI (in attesa di FTA da Utpull Viaggi) QUOTA STUDENTI 1°acc.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA0271F6D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI CON BUS                                            - DAL 13MARZO AL 16 MARZO 2019 CL 2CU 2DU                 ALUNNI N. 50 + 4DOC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA226D61BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ALTINO - VENEZIA LIDO DAL 21 AL 22 MAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1460.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1460.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA229A041E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prenotazione servizio di trasporto giorni 6 e 12 settembre S. Stefano di Cadore.Buono ordine n. 156V/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLINI AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLINI AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1436.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1436.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA229B3ED9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.407/A del 12/09/2019 . NOLEGGIO BUS DA 30PP PER TRASPORTO ALUNNI DA LICEO VOLTA DI COLLE VAL D'ELSA (SI) A LIVORNO (PORTO MEDICEO) IL 13.09.2019 ORE 5.45 (NS. B.O. 159V/2019 DEL 11.9.2019 - CIG:ZA229B3ED9 - VS. PREVENTIVO N.891/20</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00115140501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.a.s. - S.Croce sull'Arno (PI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00115140501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.a.s. - S.Croce sull'Arno (PI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1354.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1354.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA5284ADC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE 116/2019 PER LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE A.S. 209/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA626D5807</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 18/2019 PROGETTO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA CL. 2AU REF. PROF. DOSSINI PER INTERVENTO ESPERTA CECILIA ZUPPINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01220590937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01220590937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA726D8275</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA - DAL 21  AL 24 APRILE N. 24 ALUNNI + 2DOC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03838680282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENEGADE VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03838680282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENEGADE VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4216.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4216.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA726FC8DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE ITALIASCUOLA C.SO DI FORMAZIONE ATA DEL 28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72A2DE59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORDINE N. 173 X carta igienica per Succursale RIF. FT 1892 DEL 24/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA8275F0BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE 1GG. GRIGNANO - TRIESTE DEL 03</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82AFF1F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2019/0000094/F7 del 13/12/2019 PER NS. ORD. N. 213 PER VIAGGIO MONACO DAL 09/02/2020 AL 15/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA926C7B40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 016/19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2197.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2197.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA926EA14B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 54/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10408.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10408.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA927AD31B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N.78/2019 PER ACQUISTO FELEPE ISTITUTO STUDENTI ANNO 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05040450289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUART COMPANY SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05040450289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUART COMPANY SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10244.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10244.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA929AED65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 158/2019 PER REGISTRI DI CLASSE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>496.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB270CFB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 33/2019 PER RINFRESCO INCONTRO PREFETTO SINDACO TV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04756030260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAFFE' ART DI SACCON RAUL E SALVI ANNA  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04756030260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAFFE' ART DI SACCON RAUL E SALVI ANNA  SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2A61028</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 188/19 CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL 29/11/19 "Gestione della conflittualità" N. 4 PARTECIPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2A89746</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.424E del 10/11/2019 DNS PARKING - ducadegliabruzzitreviso.edu.it rinnovo dal 10/11/2019 al 11/11/202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC26A7950</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO MILANO - LECCO 26-27/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2912.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2912.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD26C17F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. NS. ORDINE N. 14 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE295CFDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7819009935 del 31/07/2019 - (scuole belle finanziamento per istituto canova )</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKEEP  S.p.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO - SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKEEP  S.p.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO - SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9835.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9835.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF265846A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITERIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF2A496C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.O.I.R. NS ORD. N. 180 X Affitto appartamento 4 posti letto studenti Capraria Isola dal 23 al 30 ottobre 2019 (FT 87 del 23/10/19)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550740490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. RACITI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01550740490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. RACITI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02A0F785</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.O.I.R. - NS ORD. N. 168 SOGGIORNO FORMAZIONE DOCENTI CAPRAIA DAL 3 AL 5 OTTOBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173820497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRAJA  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173820497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRAJA  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12808251</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO ALUNNI E INSEGNANTI - 17 E 24 MAGGIO - TV-PR-LI-PIOMBINO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2254.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB32A0F94F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00200079 DEL 7/10/19 LA METALFERRAMENTA SRL - NS. ORD. N. 169 per acquisto materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB32A2CFEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORDINE N. 172 X Sogg. Linguistico San Pietroburgo dal 21 al 28/03/2020 RIF. FT 19-26-26 DEL 18/10/19 di acconto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72662E3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO TORINO DAL 25 AL 28 MARZO 2019 . N. 23 STUD. + 2 DOC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82780C63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOGGIORNO A CAPRAIA 13-20 MARZO 2019 N. 4 DOCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173820497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRAJA  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173820497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRAJA  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE28F5937</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1D-155 del 30/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02306890266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORICOLTURA F.LLI BARBAZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02306890266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORICOLTURA F.LLI BARBAZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC02892660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.  NS. ORDINE N. 126 INSTALLAZIONE E RIPRISTINO APPLICATIVI ARGO SU NUOVO SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC127EE6E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO ALUNNI BADIA POLESINE PIOMBINO 24-30 APRILE - SCUOLE OUTDOOR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLINI AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLINI AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2154.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2154.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC3263A960</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORDINE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SEG. E DOC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04687110264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA S. AGOSTINO di ORTUSI RAFFAELE s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04687110264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA S. AGOSTINO di ORTUSI RAFFAELE s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32841FD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1252 del 30/04/2019 per acquisto telecomando programmabil</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC428780DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE 1GG. A MIRABILANDIA                                            - DEL 04/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC7280CCE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.KJ0000262 del 27/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>273.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC26182D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD26C0C5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PIANOFORTE ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02397860269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Musicale Pianoforti S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02397860269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Musicale Pianoforti S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2802139</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. per NS. ORDINE n. 94v/2019 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE MILANO -PERO DAL 23 AL 24/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF2819030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 105 PER NOLEGGIO FURGONE -RETE OUTDOOR - CAMPUS - PIANOSA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04451690269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIY LEASE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04451690269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIY LEASE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>573.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zd028bb3c2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.165 del 20/06/2019 per acquisto banner da estern</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421120268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSTUDIO di S.Roitero &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421120268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSTUDIO di S.Roitero &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>748.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>748.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD02A88F97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 193/19 PER ACQUISTO STAMPANTE 3D su MEPA (in attesa di FT da Sarria Lorenzo Centro Serv. Computer)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRRLNZ72M08I452U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRRLNZ72M08I452U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1061.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12A707AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 185V/19 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA DAL 25 AL 29 NOVEMBRE 2019 N. 22 STUDENTI + 2 DOCENTI (in attesa di FTA dal Utpull) - QUOTA STUDENTE € 290,00</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22A5C754</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 186/19 ACQUISTO CODICI NORMATIVI PER DIRIGENTE FT. 20194E29485 rif. Gruppo Spaggiari Parma Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42725927</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N. 00D8CEC6</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD527DF539</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE 86/2019 PER RIPARAZIONE ALIMENTATORE - POTENZIOMETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD6241F76E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N 164/04 31/07/2018 SIBEN ELETTRONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD926C8349</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE 15 PER NOLEGGIO BUS ALLEGHE A/R DEL 22/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03364590269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORO ROBERTO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03364590269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORO ROBERTO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD926E4261</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE 022/2019 PER SCHEDA ELETTRICA FOTOCOPIATORE DOC. P.T.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB275A739</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE - DAL 23/05/2019        AL 25/05/2019 - X 37 ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6155.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6155.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2877C49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE 1 GG. A VERONA DEL 30/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03937290264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDOIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03937290264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDOIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC26F7904</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 28 PER STRISCIONE SUCCURSALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04373500273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITALGRAF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04373500273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITALGRAF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC2AC9079</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 203/19 PER FORNITURE PIANTE EVENTO OPEN DAY del 23/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02306890266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORICOLTURA F.LLI BARBAZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02306890266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORICOLTURA F.LLI BARBAZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD287C94D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE 1 GG. FOSSALTA DI PIAVE DEL 25/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03738850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE266195E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORDINE N. 233/18 CONTRATTO MANUT. ASSIST. SOFTW. ARGO ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4353.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4353.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE29E3E0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.O.I.R. - NS ORD. N. 163 NOLEGGIO PULLMAN Badia-Livorno del 9 ott./TV-LI-Badia del 16 ott./TV-LI-TV del 23 ott./LI-TV del 30 ottobre 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI   di Martinelli Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI   di Martinelli Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3395.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3395.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF27075CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 31/2019 PELIZZON LUIGI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>542.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>542.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF280C0B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE 100V REGGIO CALABRIA DAL 2 AL 4 MAGGIO 2019 SOGGIORNO HOTEL E' PER 2 DOCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02559490806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSPITALITY GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02559490806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSPITALITY GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE127740B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA- CORDOVA                      - DAL 20 AL 24 MAGGIO 2019- 18 ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE326D9C6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE TELEFONICHE ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5324.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5324.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42ACE016</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 205/19 PER ACQUISTO FALDONI PER ARCHIVIO (in attesa di FT da Pratic line italiana srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04334870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRATIC LINE ITALIANAS.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04334870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRATIC LINE ITALIANAS.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ze628959cc</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 128/2019 PER ESCURISONE INVERNALE A SELVA DI CADORE DEL 16/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FZZFNC78E16H501C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAZZI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FZZFNC78E16H501C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAZZI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>217.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62A338DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORDINE N. 174 X Noleggio pullman RAVENNA il 23/10/19 n. 40 studenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475260267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonaventura Express srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02475260267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonaventura Express srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8274DCD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.  NS. ORDINE 47</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8274DCDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.  NS. ORDINE 47</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE828FCD72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E19791 del 27/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB26F714B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 27/2019 MATERIALE SUCCURSALE PANNELLI DI LEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA srl a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA srl a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>347.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2994308</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N. 154/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2A60DCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 187/19 CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL 30/10/19 N. 3 PARTECIPANTI rif. FT 20194G03926 del 31/10/19 Gruppo Spaggiari Parma Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2A84E50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE PUBBLICITA' SPECIALE SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC2638F2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 225/2018 PER MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED263FF36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.444E del 15/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED2723B9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE ACQUISTIINRETEPA N. 4783721</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE2713619</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.60E del 08/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF026EDD9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N. 025/2019 PER ACQUISTO MATERIALE PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF126BE8F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE 11/2019 PER MATERIALE LABORATORIO INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF127C438F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOGGIORNO A CAPRAIA 6-13 MARZO 2019 PER IIS"LEOPOLDO II" E DAL 13- 20 MARZO 2019 PER IIS "POLO CATTANEO"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550740490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. RACITI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01550740490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. RACITI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12A89781</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.425E del 10/11/2019 DN liceoduca.it rinnovo dal 15/12/2019 al 15/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF529F50E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.O.I.R. - NS ORD. N. 170 Acquisto generi alimentari Convenzione con COOP ALLEANZA 3.0 Rif. TRAVERSARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>277.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72668809</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONACO (GERMANIA) DAL 17/03/2019 AL 23/03/2019  CL 4AL - 4BL  20 ALUNNI + 2 ACC.                                    .</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA29E8942</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE 1 gg. ASOLO DEL 09/10/2019 E 14/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI   di Martinelli Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI   di Martinelli Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z052519B38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 150/18 LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1625.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1377.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z0625ce5e9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 195/2018 ACQUISTO TONER PER LABORATORI DI INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271680268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271680268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1729.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1729.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0825CBF3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 192/2018 PER ACQUISTO TAMBURO PER STAMPANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2608A43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.PER NS. ORDINE N. 217 MATERIALE VARIO SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z11254588C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE 161  PER ABBONAMENTO ANNUALE PAIS DSGA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1425DC840</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CIRENCESTER                                         - DAL 09/03/2019  AL 15/03/2019 PER N. 47 ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28949.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28949.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z17238B03D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.                - NS. ORDINE N. 97/2018  -  TESTO DA OMAGGIARE AL GRUPPO DI STUDENTI MACEDONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1725CBE5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N. 191/2018 PER MATERIALE VARIO LABORATORI INOFRMATICI SEDE E SUCC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>526.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>526.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D24F990F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. _ NS. ORD. N. 145/18 PER PROGRAMMA PERSOANLAE ARGO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F21A196E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE TELEFONICHE ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6228.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6228.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2323EDA1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORDINE N. 106/2018 -  BORSE STUDIO STUDENTI MERITEVOLI OLIMPIADI DI MATEMATICA/GIOCHI DI ARCHIMEDE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B25DB109</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE 206 PER ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI FISICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D.  apparecchiature scientifiche SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D.  apparecchiature scientifiche SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3025D1D5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALAMANCA DAL 24 AL 30 MARZO  NS. ORD. N. 198</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4432.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C25CA21B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 189 PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE E REGISTRO DIPLOMI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4125DB8ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 171/2018 DEL 02/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4425A2ECD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 177/2018 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA LAB. FISICA /CHIMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4724C8E1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. per NS. ORD. N. 138/18 LIBRI PROGETTO ESABAC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>332.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>332.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4725D6E11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 201 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04165860240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LDR S.R.L Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04165860240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LDR S.R.L Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4925B8C37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N. 182/2018  PER CARTA A4 E CARTA A3 SEGRETERIA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>796.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>796.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5125828B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 166/2018 DEL 26/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5425977D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. per ns. ordine n. 173/2018 telefono fisso Ericsson per Dsga e Vicaria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03945190282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETy System</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03945190282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETy System</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5425E1E22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LONDRA                                           - DAL 07/04/2019  AL 13/04/2019 N. 23 ALUNNI E 2 DOC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16067.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16067.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2618155</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BRUXELLES- DAL 12/04/2019 AL 17/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14277.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6225F5AAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 214 PER MASTERIZZATORE E ALIMENTATORE SUCC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6625D63CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 199/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PALESTRA SEDE E SUCC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>291.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z6b259d649</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.   NS. ORDINE n. 175/2018 per inserzione pubblicitaria, scuola aperta su gazzettino e corriere del veneto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1226.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1226.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A25A338D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N. 178/2018 PER MATERIALE INFORMATICO SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2604400</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 215 RILEGATURA DIZIOPNARI BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RZZRRT70E22L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Legatoria di Rizzotto Daniele di Rizzotto Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RZZRRT70E22L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Legatoria di Rizzotto Daniele di Rizzotto Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>214.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8725BF721</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N. 183 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SUCC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A25C446A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BATH (UK) DAL 30/03/2019  AL 05/04/2019  - N. 43 ALUNNI + 3 DOC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28208.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28208.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B2580362</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 165/2018 DEL 26/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z90219EC64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.                - NS. ORDINE 33/2018 - INCARICO ESPERTO INFORMATICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHRMRC86E31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARPARIN  MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHRMRC86E31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARPARIN  MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9425BFF89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. per  NS. ORDINE N. 184/2018 PER MATERIALE SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z962592891</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.                - NS. ORDINE N. 170/2018 DEL 31/10/2018 STAMPANTE PER CL. 1A</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z992596434</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 171/2018 DEL 02/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F25A36A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15 del 13/11/2018 PER PROGETTO NHSMUN NEW YOR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA2260C8F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE SCUOLE BELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKEEP  S.p.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO - SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKEEP  S.p.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO - SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127049.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA523E13CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.                - NS. ORDINE N. 104/2018 - BORSE STUDIO PER PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIEDI DI FISICA E GIOCHI DI ANACLETO.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA625E888E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 211 DEL 26/11/2018 ACQUISTO CALCOLATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1666.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1666.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72611CAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SAN PIETROBURGO                                      - DAL 31/03/2019  AL 07/04/2019 N. 32 ALUNNI +2DOC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34770.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB25D9F92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALAGA- GRANADA  DAL 01/04/2019 AL 05/04/2019  ALUNNI 30 + 2 DOCENTI     .</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14051.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14051.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF24512DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. per NS. ORDINE N. 130/2018 - REALIZZAZIONE REGISTRO PROTOCOLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSNSLV78D62L407I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIASENTIN SILVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNSLV78D62L407I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIASENTIN SILVIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB225C502D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 188/2018 PER ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI FISICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22605E7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CIVIDALE PERNOTTAMENTO                                           -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268350303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268350303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1254.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1254.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD25D6A93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 200 PER MATERIALE SPORTIVO PALESTRE SEDE E SUCCURSALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>582.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>582.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC725DB3DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI                                             - DAL 13 DIC. 2018  AL 15 DIC. 2018 -  N. 24                 ALUNNI + 2 DOC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4707.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4707.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC925E63E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N.209 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO LAB. DI FISICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08425410969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD Italia di Brambilla Donald Palo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08425410969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD Italia di Brambilla Donald Palo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD925EBE80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE 213</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zd9264f8be</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA- DIRIGERE LA SCUOLA - RASSEGNA NORMATIVA ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE1263A99E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A HAARLEM OLANDA DAL 04/04/2019 AL 08/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2436.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2436.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE925C4C5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 21/01 AL 26/01/2019PER 20 STUDENTI E 2 DOC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6315.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6315.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2623E54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE 224 MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF259D1AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. per NS. ORDINE n. 174/2018 per open days pubblicazione La tribuna di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. Manzoni &amp; C. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. Manzoni &amp; C. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12611EFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI - DAL 20/05/2019  AL 23/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12269.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12269.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9182C02D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N.  0E0100032  - NS. ORDINE N. 15/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8484.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8484.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA1D0657D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI E.F.  2017   + 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2066.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2066.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z920CEEEDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 7816015725 - MESE DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKEEP  S.p.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO - SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKEEP  S.p.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO - SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKEEP  S.p.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO - SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158931.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150893.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
