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    <titolo>GARE 2020</titolo>
    <abstract>Gare Anno 2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.liceoduca.edu.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/gare2020.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <cig>Z012EB9DBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.171 del 17/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Cambridge Institute Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Cambridge Institute Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 43 PER MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DUPLIMATIC ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01506160272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUPLIMATIC ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>542.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>542.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z092EC10A4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/5 del 16/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOTO PICCINNI S.N.C. DI DE ROSSI POLCAN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00247910268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO PICCINNI S.N.C. DI DE ROSSI POLCAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>98.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A2B367DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/P7 del 07/01/2020 ACC. VIAGGIO PARIGI DAL 16 AL 20/02/202</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10125.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B2E07175</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORD. 107 - CIG Z0B2E07175 - SANIFICAZIONE VIA CACCIANIGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C2E67CE8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa punto di alimentazione distributori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245500261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTIN IMPIANTI SRL Societa' unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245500261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTIN IMPIANTI SRL Societa' unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D2D1DC5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E12656 del 27/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z122ECC779</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.357/PA del 30/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SFOFBA82S11F206O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO SOFIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SFOFBA82S11F206O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO SOFIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2399.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2399.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z132E59E44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 124 Adesivo pavimento circolare diamentro 15 cm rosso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z142F53701</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ns. ord. n. 156 Acquisto  MATERIALE  ELETTRICO  per  sistemazione  cablaggio aule</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00103730230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMEVIGNUDA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00103730230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMEVIGNUDA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>515.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>515.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z152AE9F46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40034 del 13/01/2020 PER VIDEOPROIETTORI NS. ORD. N. 212/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z192E22E71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5483/PA del 03/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1A2B26A4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA/2020 del 14/02/2020 PER FORNITURA JACK E RIPARAZIONE NOTEBOO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04271680268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271680268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 058/2020 PER ACQUISTO N. 3 BERGANTINI  2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D2E476E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 120 PER Rotoli carta asciugatutto per classi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1E2E10D92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. 110 - CIG Z1E2E10D92-  15 PC RICONDIZIONATI PER DAD - MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04856860285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIWA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04856860285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIWA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7485.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F2BBBA31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.65E del 27/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z242B5203B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2020-CTEL-1 del 08/01/2020 - viaggio siviglia dal 07/02/2020 al 12/02/202</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19562.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19562.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262DDC486</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRATTATIVA diretta mepa fornitura di apparati di rete attivi (Switch, Access Point)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1502.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1502.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z272B176BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.971/PA del 30/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01220590937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01220590937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>873.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>873.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z292BADA66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/01 del 31/01/2020 RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04914470283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CLEANING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04914470283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CLEANING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>971.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>971.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A2B0FB05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.543PA del 20/12/2019 VIAGGIO TRENO PER BOLZAN</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475260267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonaventura Express srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02475260267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonaventura Express srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C2B1CA70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00006PA del 20/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C2BFF91D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21/PA del 14/02/2020 PER MATERIALE DI PULIZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>775.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>775.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D2BB193F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20-26-5 del 30/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372C200C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00103PA del 25/02/2020 EDUGAMM SRL PER FIRMA DIGITALE REMOTA OTP DSGA CANONE TRIENNAL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3829A264C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20CPA00024 del 16/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01998810244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURORISTORAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01998810244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURORISTORAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>775.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>775.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2BAAC89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA - DAL 17/02/2020 AL 21/02/2020 -  CL. 5BL</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5718.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5718.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D2F37B1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 153 PER ACQUISTO N. 8 NOTEBOOK LENOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3112.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E2CD8CD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 70/2020 nebulizzatore automatico per disinfettare le mani elettrico 230 Volt con supporto mobile su ruot - 1102,00 + IVA + 50,00</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01395120205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.COM. SERVIZI E COMUNITÀ SRL unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01395120205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.COM. SERVIZI E COMUNITÀ SRL unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1152.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z412D16315</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ns. ord. n. 78 per piantana con dispenser automatici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1735.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1735.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z422EFC46E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORDINE 146  Manuale "Pensione e Previdenza" ed. 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z452C07A69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20000065 - RJ del 29/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z452E4DDD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 121 - Matetiale Pulizie Sede e Guanti laboratori scientifici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4148.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4148.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 118 Determina per Pattummiere per mascherine - gel igenizzante dispenser a colonna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>666.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>666.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z482E8105D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.163 TV del 12/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>357.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z482E84068</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 131 PER fornitura di apparati di rete attivi (Switch, Access Point)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Virtual Logic SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Virtual Logic SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1658.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492D855D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ns. ord. n. 99 per  detrgente neoxidina -  fattura n. 1461 del 23/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A2E12728</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORD. 111 -  TONER RICOH NERO E MAGENTA - SPAGGIARI -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C2DDAC73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD 104 r contratto annuale succursale raccolta cartucce esauste</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D2EBD197</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.185 TV del 05/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2BF5F85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21 del 11/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02397860269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Musicale Pianoforti S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02397860269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Musicale Pianoforti S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F2E10A1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 112 PER LIBRI IN COMODATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4477.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4477.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 155 - Beni per manutenzione dispositivi informatici dell'Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626580262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04626580262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1627.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1627.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2C5CA19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ns. ord. n. 61 per acquisto carrelli pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1164.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2B8689C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PER SERVIZIO FORNITURA CESTINI PASTO NS. ORD. N. 004/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02355260981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. - ABLE TEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355260981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. - ABLE TEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C2F97238</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 161  PER ACQUISTO SALVIETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02338730266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANO BALDOVINO sas di BANO ALESSANDRA &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02338730266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANO BALDOVINO sas di BANO ALESSANDRA &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E2B3A9A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2547 del 30/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F2BD8798</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.56PA del 08/02/2020 NOLEGGIO BUS 06/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475260267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonaventura Express srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02475260267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonaventura Express srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622E87B61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DL18/20 art. 120 lett. a) vasriaz. N. 9- Piattaforma online con accessi illimitati Smart Class -software per recupero,ripasso e potenziamento -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07415430011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEARSON ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07415430011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEARSON ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642E28459</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE PROT. N. 6659</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTLIU61S62L424P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTAROLLO IULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTTLIU61S62L424P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTAROLLO IULIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z652d1d1c6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.70/FE del 27/05/2020 SCUOLA ITALIANA SCI CIVETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00588960252</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI CIVETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00588960252</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI CIVETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2762.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2762.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672D5284D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. 92 materiale predisposizione termocamera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHRMRC86E31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARPARIN  MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHRMRC86E31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARPARIN  MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2AE5619</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.237 PA del 31/12/2019 ACQUISTO ASPIRAOLVERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D2D04DB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL1205 del 19/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D2EA0979</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 132/B PER NEOXIDINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E2D3F74D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00260PA del 11/06/2020 EDUGAMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E2DDBE70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI connettività in fibra con tecnologia  FTTH  TISCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>529.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F2C57784</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ns. ord. n. 060/2020 per acquisto detrgenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732F1AD2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 9_20 del 09/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHRMRC86E31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARPARIN  MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHRMRC86E31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARPARIN  MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762BF3D33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00010/02 del 07/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762DB492C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2020150000088 del 25/08/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01201380266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01201380266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4995.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4995.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762EC2FFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.156A del 22/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO S.A.S. di Colusso L. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO S.A.S. di Colusso L. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z772E7A56A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3434/FE del 30/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>411.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782E9F001</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 132/A MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04881310264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROUPLUS SRLVIA 31030 CARBONERA (TV) P.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04881310264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROUPLUS SRLVIA 31030 CARBONERA (TV) P.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10125.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792ECE04B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 8_20 del 29/10/2020  Gruppo Fusore Originale Kyocera FK-3300 302TA9304</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHRMRC86E31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARPARIN  MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHRMRC86E31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARPARIN  MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2EE06B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1508/P del 30/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04061550275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pixartprinting S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04061550275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pixartprinting S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2B0FC43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2019S3002669 del 24/12/2019 PER ACQUISTO REGISTRI  VERBAL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E2E98E98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. 135 PER LICENZA KOMODO - Pagamento Fattura n.000563/20 del 06/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03618850261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ProSoft S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03618850261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ProSoft S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812E98985</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.447E del 03/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z822B5210E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO PARIGI DAL 23/03/2020 AL 27/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4472.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4472.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842EB6EAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rotoli Adesivo Giallo - Nero per segnaletica pavimento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z852B589CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.03686/19 del 30/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z852BF4DFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2020055 del 09/03/2020 per lavori aula magna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04772230266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPUT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04772230266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPUT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5481.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5481.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z852E22164</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. 114 PER ACUISTO TENDE VENEZIANE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04923280269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDITAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04923280269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDITAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862B5551E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/PA del 21/01/2020 PECOL 1 GG. DEL 20/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI   di Martinelli Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI   di Martinelli Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5571.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5571.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872BAAA33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204G00291 del 27/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872BD0C0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA NS. ORD. N. 22V/20 DAL .01/03/2020 AL 07/03/2020 17 STUD. + 2 ACC.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z892D12712</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 75 PER DPI E MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1697.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1697.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z892D842D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ns. ord. n. 98 per acquisto teli protezione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2D4FBCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20-0430 del 15/06/2020 SOFTWAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1786.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1786.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2E06F69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ns. ord. n. 106 sanificazione locali San Pelajo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B2BDEAB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.126/PA del 31/01/2020 spettacolo del 28/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC  SERVIZI SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC  SERVIZI SOC. COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D2C6894F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/2020/PA del 13/03/2020 FARMACIA PATRICELL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04882950266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA PATRICELLI DR. RITA ROSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04882950266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA PATRICELLI DR. RITA ROSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 145 PER ACQUISTO WEBCAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01201380266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01201380266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z912A97E83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20CPA00025 del 16/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01998810244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURORISTORAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01998810244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURORISTORAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z932D19D76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL1318 del 28/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952D0624A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SANIFICAZIONE LOCALI SAN PELAJO  ORD. 74</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z962B52286</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7 del 11/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03844340269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDIFICIO ARMANDO MION DI MION VANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03844340269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDIFICIO ARMANDO MION DI MION VANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A2E3F9C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N.117  adesivi per distanziamento e sicurezza - FRECCIA ROSSA DIREZIONALE  fattura 10 del 15/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421120268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSTUDIO di S.Roitero &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421120268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSTUDIO di S.Roitero &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B2D73EF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. 95 POTENZIAMNETO RETE  SPESE EX ART. 231</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Virtual Logic SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Virtual Logic SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1230.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02F364C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. 152 PER ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310550264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PONTEBBANA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310550264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PONTEBBANA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>311.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12B5032C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/017 del 08/02/2020 noleggio bus 1 gg. montebelluna del 06/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12C4F6D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 55 per installazione pannelli . ditta Zanata G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNTGPT64L11L407J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANATA GIANPIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNTGPT64L11L407J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANATA GIANPIERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32D3D395</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20052/VI del 15/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01833980269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI DANILO S.N.C. di Bianchi Carlo  C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01833980269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI DANILO S.N.C. di Bianchi Carlo  C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA42F2BB41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 5/20 del 13/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNTPLA78C31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Binotto Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNTPLA78C31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Binotto Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA52D45D63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000010_20 del 30/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893140269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTER GIANFRANCO E FIGLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893140269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTER GIANFRANCO E FIGLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>473.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>473.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA62E10039</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. 109 CIG ZA62E10039 -  ORDINE MEPA - carrello laboratorio mobile pc dad</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA82C29BC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 50 PER ACQUISTO CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA82E0A885</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E19635 del 26/08/2020 ns. ord. n. 108</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>566.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>566.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92CC2370</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.841/20 del 30/04/2020 ACQUISTO N. 6 NOTEBOOK NS. ORD. N. 69/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04856860285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIWA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04856860285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIWA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2994.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2994.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2E186EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS.  ORDINE 113 -PER ACQUISTO  GANCI PORTASCOPE -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD2C888EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2020G00011 del 31/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03738100266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORETTO SAS di SARTORETTO LUCA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03738100266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORETTO SAS di SARTORETTO LUCA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1333.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1333.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02BF55A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00051/01 del 14/02/2020 PER RINNOVO CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA TECNICA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12B35137</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2019-CTEL-193 del 19/12/2019  acc.viaggio napoli dal 04/05/2020 al 09/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6925.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6925.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12B54155</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2020/0000001/PA del 08/01/2020 PER ACC.VIAGGIO ROMA DAL 27/05/2020 AL 30/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475260267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonaventura Express srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02475260267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonaventura Express srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3243.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3243.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22C64BB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 62 PER ACQUISTO ALCOOL E ACQUA OSSIGENATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00195980289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGLASS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00195980289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGLASS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22EC5C96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N 132/E Sostituzione dorsali e punti rete</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01201380266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01201380266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB42FA60A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6163/PA del 09/12/2020 ORDINE 162  CIG ZB42FA60A9 PACCHETTO DI ASSISTENZA N 12 CONTATTI ARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB62BC3C1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000507 del 30/01/2020 per acquisto 10 skill card e 4 esami ecdl - ns. ord. n. 18/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB62BD0130</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA DAL 21 AL 24/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72BBF1DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI DI PREPARAZIONE DI CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA INGLESE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Cambridge Institute Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Cambridge Institute Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72DAFB96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.135 del 18/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Cambridge Institute Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Cambridge Institute Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3208.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3208.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82B71DC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1610/PA del 09/01/2020 IN 4 RATE DA 1155,00 AL 31/03/2020 - 30/06/2020 - 30/09/2020 - 31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82BF83EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.856/FE del 30/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82DD7151</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. 103 per acquisto colonne  d'acciaio  stopper  point  per  percorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01201380266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01201380266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1048.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1048.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA2C50B4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000158/20 del 04/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03618850261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ProSoft S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03618850261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ProSoft S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2B524A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2000029 del 07/02/2020 ns. ord. n. 233/19 per materiale palestra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cisalfa sport spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cisalfa sport spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2E38817</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 119 DISPENSER A LEVA LUNGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772350153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERMO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772350153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERMO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1883.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1883.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2E4AA4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.IT04866409 del 20/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11120810152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATIONAL PEN PROMOTIONAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11120810152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATIONAL PEN PROMOTIONAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>595.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2EBA8A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.172 del 17/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Cambridge Institute Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Cambridge Institute Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD2B309EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VE0040042019 del 31/12/2019 PUBBLICITA' GAZZETTINO DEL 09/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD2D3177A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA/4/ del 10/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421120268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSTUDIO di S.Roitero &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421120268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSTUDIO di S.Roitero &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2BDD27E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ns. ord. n. 27/2020 per manutenzione fotocopiatore stamperia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>765.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12CABE27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 8 pc rigenerati per dad TRATTATIVA MEPA - NS. ORD. N. 67  + ord. n. 68 per n. 1pc</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04856860285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIWA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04856860285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIWA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4491.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4491.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12EEC376</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00479PA del 11/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC42BF5A11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18/E del 21/02/2020 NS. ORD. N. 34</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RZZRRT70E22L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Legatoria di Rizzotto Daniele di Rizzotto Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RZZRRT70E22L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Legatoria di Rizzotto Daniele di Rizzotto Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC52D316B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 89 PER TERMOSCANNER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01201380266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01201380266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72BAC737</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL454 del 03/02/2020 Learning up srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC82BCBD7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 20/2020 PER RACCOLTA CARTUCCE TONER ESAUSTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC82D79B79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 97 PER  COLONNE DI ACCIAO PER PERCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01201380266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01201380266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB2D199ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL1392 del 11/06/2020 corso di aggiornamento “Pago Pa”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE28C163F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PATV0005 del 08/02/2020 BUONO REGALO LIBRI PROGETTO ANACLET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2E8EDCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FAP-2020-93 del 31/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01506160272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUPLIMATIC ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01506160272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUPLIMATIC ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1734.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1734.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF2C50339</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20-10-100363 del 31/03/2020 NS. ORD. N. 56 CARTA FOT. SUCC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>337.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD02B9756B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 005/2020 PER ACQUISTO REGISTRI PER VERBALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12DAE91A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA/6/ del 23/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421120268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSTUDIO di S.Roitero &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421120268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSTUDIO di S.Roitero &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>335.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22BF5409</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/20 del 10/02/2020 pr riparazione orologio ns. ord. 32/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04897210268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSYSTEM S.A.S. DI ENRICO ARIEDI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04897210268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSYSTEM S.A.S. DI ENRICO ARIEDI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD31E39FB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17-2020-FE del 31/03/2020 - GIULIA BLAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12684611002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIA BLASI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12684611002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIA BLASI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>719.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>719.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72B544B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO BASILICATA DAL 23/03/2020 AL 28/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2992.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2992.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72F05099</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00076/02 del 09/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271820260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METALFERRAMENTA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD82C88DA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manuale di amministrazione e contabilità ns. ord. n. 66</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA2ACEE0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID DAL 17 AL 22/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA2BBB3BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N. 26/2020 PER PROROGA CONTRATTO DI MANUT. ASSISTENZA RETE INFORMATICA DAL 01/02/2020 AL 30/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHRMRC86E31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARPARIN  MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHRMRC86E31L407M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARPARIN  MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2F4B83C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ns. ord. 154 per Acquisto MATERIALE di CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1835.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC2C4798A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 053/2020 PER ACQUISTO CANCELLERIA - PELIZZON LUIGI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>933.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>933.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12E35781</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1PA/20 del 30/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTNCL64H11L407Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTAROLLO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279900264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOLA MATTAROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTTNCL64H11L407Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTAROLLO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1820.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22D17ECA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.303 del 29/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04220830246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON FB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04220830246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON FB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22EBCBAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>G Suite ENTERPRISE FOR EDUCATION - Licenza- Google Meet Enterprise 50 pz</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42E6211D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2020/2045 del 24/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42E87929</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.46225 del 09/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8193.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE52E542D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00384PA del 22/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62F25D45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 150 Tamburo kyocera fs-4100d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08224591217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08224591217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82F5401A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ns. ORDINE 157 ZE82F5401A	PCTO - Progetto scuola di lavoro, leggo per acquisto libri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08558300961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENNE ENNE EDITORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08558300961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENNE ENNE EDITORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2114.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2D2A179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000002/SP del 16/06/2020 ns. ord. n. 84</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03867380267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03867380267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1799.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1799.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2D6AAE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 93 PER VISIERE TRASPARENTI DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12E911B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/4 del 02/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00247910268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO PICCINNI S.N.C. DI DE ROSSI POLCAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00247910268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO PICCINNI S.N.C. DI DE ROSSI POLCAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1605.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22D12ADC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 76 PER DPI GUANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42EBA757</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.173 del 17/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Cambridge Institute Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Cambridge Institute Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3192.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52CF2AE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso di aggiornamentogestione assenze del personale - partec. zonta- dal bo - semenzato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62C868A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 64 PER TONER VARI UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72B52428</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 23 AL 25 MARZO 2020                         -</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72D74327</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N. 96 PER POTENZIAMNETO RETE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82BA510A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E02532 del 24/01/2020 Fornitura del 24/01/2020 PER TONER FOTOCOPIATRICE RICOH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF92BE8AC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/FE del 10/03/2020 PER CORSO DI SCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00988800256</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA DI SCI FUNNY SKI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00988800256</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA DI SCI FUNNY SKI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5090.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF92D061CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sanificazione edificio via caccianiga NS. ORD. N. 73</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORDINE N. 232/19 PER VIAGGIO VIENNA DAL 01/04/2020 AL 06/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05019960284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARVISIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4502.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4502.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS. ORD. N.  77 per  dpi e materiale di pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04881310264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROUPLUS SRLVIA 31030 CARBONERA (TV) P.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04881310264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROUPLUS SRLVIA 31030 CARBONERA (TV) P.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE 35/2019 TESTO PAUSANIA "GUIDA DELLA GRECIA VOL.10"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1364.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>404.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPIE ECCEDENTI DEI FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO TRIENNIO 01/01/2019 AL 21/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3480.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1632.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z402AACE8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 196/2019 PER ACQUISTO CARTA IGIENICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F2A3CC9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORDINE N. 177 X Toner stampante front office e coordinatrice (in attesa di fattura)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z832A03BE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER  NS. ORDINE N. 167/2019 PER ACQUISTO TIMBRO PERSONALIZZATO AUTOINCHIOSTRANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GSPFRZ63B26L407Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TIMBRO DI GASPARINI FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GSPFRZ63B26L407Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TIMBRO DI GASPARINI FABRIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82AFF1F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2019/0000094/F7 del 13/12/2019 PER NS. ORD. N. 213 PER VIAGGIO MONACO DAL 09/02/2020 AL 15/02/202</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04265600264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30549.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20949.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB2A61028</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 188/19 CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL 29/11/19 "Gestione della conflittualità" N. 4 PARTECIPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB32A2CFEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORDINE N. 172 X Sogg. Linguistico San Pietroburgo dal 21 al 28/03/2020 RIF. FT 19-26-26 DEL 18/10/19 di acconto</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04396300271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC TRAVEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC26182D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE SNC DI CERNIC E     CASCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2790.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD02A88F97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 193/19 PER ACQUISTO STAMPANTE 3D su MEPA (in attesa di FT da Sarria Lorenzo Centro Serv. Computer)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRRLNZ72M08I452U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRRLNZ72M08I452U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1061.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1061.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
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      <oggetto>NS ORD. N. 185V/19 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA DAL 25 AL 29 NOVEMBRE 2019 N. 22 STUDENTI + 2 DOCENTI (in attesa di FTA dal Utpull) - QUOTA STUDENTE € 290,00</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4445.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE326D9C6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE TELEFONICHE ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA s.p.a.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA s.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6583.65</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>745.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE42ACE016</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS ORD. N. 205/19 PER ACQUISTO FALDONI PER ARCHIVIO (in attesa di FT da Pratic line italiana srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04334870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRATIC LINE ITALIANAS.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04334870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRATIC LINE ITALIANAS.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F21A196E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>linee telefoniche anno 18 + anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA s.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA s.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11903.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>719.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA625CF1A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.  Fattura n.19182871 del 19/12/2019 PER NS. ORDINE N. 196/2018 PER ACQUISTO ASCIUGAMANI AD ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rentokil Intial Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rentokil Intial Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z920CEEEDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011400266</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO -  - TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018 ART. 1 COMMA 760 E 761 LEGGE N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 ART. 1 COMMA 687 EX CONVENZIONE CONSIP SCUOLE DEL 12.11.2013 SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKEEP  S.p.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO - SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKEEP  S.p.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO - SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKEEP  S.p.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO - SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>165618.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12177.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
